12月9日,農發集團召開首次內審工作領導小組會議,集團黨總支、總經理室成員及監事會主席參加會議,領導們詳細聽取了關于經濟責任審計情況和相關整改情況的匯報,并針對集團內審工作提出了具體的措施意見。
近年來,中央到地方陸續出臺了一系列加強國資國企內部審計監督工作的規定,特別是國企領導干部經濟責任的審計方面,國企審計監督工作的重要性愈發凸顯,根據這些規定和要求,近日,農發集團修訂完善了《內部審計工作辦法》和《內部管理領導人員經濟責任審計實施辦法》。
下一步,農發集團將根據領導要求,在具體內審工作開展中結合集團內控工作,對發現的問題事項進行梳理,做好跟蹤落實;進一步增強相關公司的財務力量;明確各公司要工作職責,嚴格各項制度的執行。
同時,做到在公司內部實施審計時,比外審眼睛更亮、要求更高;審計過程中,內審的處理意見和建議比外審更多、更細;在形成書面報告時,既切中要害又措辭嚴謹有度;對審計發現問題的整改建議,根據被審單位的管理水平和能力,提出可操作的一次或分步的整改措施建議,使內審工作真正為企業發展起到保駕護航作用。